用友软件反账流程G6E、T3、T6等同架构软件的反账流程,给大家整理了一下,有需要的朋友可以保存。反结账1.点击,选中需要取消结账的月份2.同时按CTRLshiftF63.输入登录操作员的密码,即可,反记账1.点击-,弹出界面后按键,录入操作员登录密码,提示,点击2.点击-,下面会显示按钮,点击进入,选择或者即可反审核点击最上面菜单栏的--。

1、在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单,比如图示的转0001号凭证。2、进入到凭证界面以后,在左上角点击工具栏里面的修改选项。3、下一步需要按照图示去修改借方金额和贷方金额,没问题的话就选择保存图标并点击确定按钮。4、等返回第一步的界面时,即可在已记账的收款单那里看到所需要的修改了。

如果月份已结账,“反结帐”恢复复到结帐前状态,1、恢复记帐前状态“期末”“对帐”Ctrl+h“凭证”“恢复记帐前状态”2、取消凭证审核3、作废凭证4、整理凭证这样你的凭证就可以被删除,而且凭证好可以无断号排列。主菜单制证窗口。F5,新增凭证,然后录入凭证信息。未审核的凭证,就在这个窗口,找到需要修改的凭证,直接修改。已记账,已审核的,要取消记账,取消审核,然后在制证窗口修改。

总账模块的期初余额将不允许直接修改,期初余额录入界面的右上角会显示“浏览、只读”的字样。如日后发现期初余额有误,要修改的话,需要将所有凭证取消记账。具体步骤如下:一、,假如几个期间已经结账,要在期末结账界面取消所有月份的结账。二、,到软件中依次取消每个月份凭证的记账,当所有月份的凭证都取消以后,期初余额录入界面将不再显示“浏览、只读”。
4、使用用友软件做凭证,发现做错了,要怎么更改?如果是本月的,那句直接修改就行了,如果是上个月的,那就看你修改后会不会影响报表,如果不影响,就反记账、反审核再修改,如果是影响,就只能这个月做张调整的凭证了。如果还没做后面的,直接修改就行了如果做了一个正确的就把错误的先作废然后整理凭证,就OK了,先作废然后从做一个正确的凭证。