固定资产怎么对账

轻松学报税,对账与结账。咱们欠别人的,别人欠我们的,像这种我们通常是采用八巡政函的形式来进行核对,比如说我们发一个群众函,发完之后看对方怎么是怎么回应我们的,具体如果对方不符那我们需要进行和对方进一步的沟通,进行一个信息去进行核对,如果对方还盖上章说明余额是一致的。像这种情况下就意味着咱们的往来款项的筛查是一致的,双方做到了一致。

对于存在差异的情况我们应当说明原因。在这里给大家列举出来一个往来照相的行政函的公式,这个是咱们一般企业会涉及到的。因为行政函仅仅是作为一个核对结果之用,一般我们都会注明非催付款结算。然后在就是给对方发群众函的时候一定要注意一下,说最终对方不管是核对有问题还是没有问题一定要给我们加盖这个相关的单位的公章,并且说明。如果说不服就说明这个原因反馈给我们。

1、请问用友固定资产月末结账,怎么处理?是先结固定资产还是别的?

固定资产生成凭证大致分二种,一种折旧凭证,另一种增加,减少或固定资产处理业务凭证。这两种凭证会生成到总账模块,和其他凭证一样,审核,记账处理。对,固定资产先结账。用友固定资产月末结账按照下列顺序1、计提折旧,2、批量制单;3、总账系统审核记账;4、固定资产系统与总账系统对账;5、固定资产结账;扩展资料:用友云战略用友云战略的目标是成为亚洲最大、全球领先的企业云服务提供商。

用友发展云服务的优势包括:100万企业客户基础,丰富完善的应用,长期云技术与服务积累,可信赖的服务品牌。用友云服务框架:SaaS:自主开发应用服务,集成第三方伙伴应用服务,自主运营;PaaS:自主构建,自主运营,并利用PaaS平台,打造强大产业链;IaaS:与基础架构运营商合作。

2、固定资产怎么反结账

问题一:用友U8固定资产如何反结账,总账已经取消结账,记账了用最后结账月内日期进软件,到固定资产里处理下面有个反结账,或者恢复月末结账前状态要注意:反结到5月固定资产中5月以后所作操作会丢失问题二:用友T3中固定资产怎么反结账?谢谢!例如你5月固定资产已结账,你想反结5月固定资产,就在5月登陆账套,然后点开固定资产模块,然后点击处理,下边有个恢复5月结账问题三:用友U8固定资产模块怎样反结账对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能在结账向导一中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账问题四:用友固定资产模块如何反结帐展开“处理”,单击“恢复月末结帐前状态”(只有在本月已执行月末结帐的情况下才显示)问题五:金蝶固定资产如何反结账。

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