用友畅捷通t反记账操作非常简单,在账簿列表页,选择要反记账的凭证,点击“反记账”按钮,系统会自动生成一笔相反的记账凭证,完成反记账操作。用友T标准编反记账指的是利用用友财务软件进行记账,对原始凭证中的交易记账金额和科目进行反记账的过程,目的是核对账户内余额的一致性,在用友财务软件中,反记账需要进入“凭证管理”模块,选择需要反记账的凭证,点击“反记账”按钮,系统会自动弹出反记账确认窗口,点击“确定。
反记账由三个步骤组成:数据抽取。反记账是指会计科目中,一种把贷方金额记在借方的记账形式,也就是说把应收金额先减去,然后再减去应付金额,实现账务的反记账,这样可以使账务清晰。在用友T+13中,反结账的操作非常简单。首先,在账簿管理界面选择需要反结账的期间,然后点击“结转汇总”按钮,在弹出的对话框中选择“反结账”选项,最后点击。
2、点击“凭证类型”,弹出“凭证字设置”对话框,选择“反记账。点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上,按ctrlshiftF6就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,点击【总账】-【日常业务】-【凭证管理】,过滤条件中选择好【会计期间】、【记账状态】选择【已记账】,点击【确定】进入;2。